Типы документов

Реклама

Партнеры


Распоряжение Правительства Рязанской области от 20.01.2015 N 22-р <О внесении изменений в распоряжение Правительства Рязанской области от 28 февраля 2013 г. N 97-р <Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры Рязанской области>



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 января 2015 г. № 22-р

Внести в распоряжение Правительства Рязанской области от 28 февраля 2013 г. № 97-р (в редакции распоряжений Правительства Рязанской области от 25.04.2013 № 204-р, от 04.06.2014 № 231-р) следующее изменение:
приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры Рязанской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Рязанской области
О.И.КОВАЛЕВ





Приложение
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 20 января 2015 г. № 22-р

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности и качества
услуг в сфере культуры Рязанской области

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

NN
пп
Наименование показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)
168
193
193
197
201
206
211
197
200
2.
Число получателей услуг, чел.
1146554
1142747
1140281
1135573
1130640
1125527
1120254
1135498
1132504
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.
6807
5910
5910
5762
5615
5466
5319
17287
28072
4.
Численность населения Рязанской области, чел.
1146554
1142747
1140281
1135573
1130640
1125527
1120254
X
X
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений и средней заработной платы в Рязанской области, %










по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
49,0
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
X
X
по Плану мероприятий "дорожной карты", %
X
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
X
X
по Рязанской области, %
46,5
56,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
X
X
6.
Средняя заработная плата работников по Рязанской области, рублей
19098,4
21796,5
23951,0
26884,0
30178,0
33874,5
38024,0
X
X
темп роста к предыдущему году, %
X
114,1
109,9
112,2
112,3
112,2
112,2
X
X
7.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений, рублей
8872,0
12303,9
15544,2
19813,5
24866,7
33874,5
38024,0
X
X
темп роста к предыдущему году, %
X
138,7
126,3
127,5
125,5
136,2
112,2
X
X
8.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, %
X
15,0
15,0
8,0
6,0
5,0
4,5
X
X
9.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
10.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
943,6
1136,1
1435,3
1783,7
2181,5
2892,9
3159,9
5400,5
11453,3
11.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:
X
192,5
299,2
647,6
1045,4
1756,8
2023,8
1992,2
5772,8
11.1
за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
X
163,6
254,3
595,8
982,7
1668,9
1932,7
1832,8
5434,4
11.2
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
X
26,0
71,7
140,7
260,8
377,1
238,4
876,2
11.3
от реструктуризации сети, млн. рублей
X
X
0
0
0
0
0
-
-
11.4
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
X
0
45,7
114,7
234,8
351,1
160,4
746,2
11.5
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
X
X
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
78,0
130,0
11.6
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
28,9
44,9
51,8
62,7
87,9
91,1
159,4
338,3
11.7
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. рублей
X
X
0
0
0
0
0
-
-
12.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 11.1 + пп. 11.6 + пп. 11.7)
X
192,5
299,2
647,6
1045,4
1756,8
2023,8
1992,2
5772,8
13.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 x 100%)
X
X
8,7
11,1
13,5
14,8
18,6
12,0
15,2


------------------------------------------------------------------